公司召开2020年度稽察审计工作总结交流会

发布日期: 2021/2/3 15:39:04
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      2021年1月26日,2020年度稽察审计工作总结交流会在公司12楼会议室召开。总经理李建林、总经济师刘凤君、总会计师蒋毓翔及公司相关职能部门负责人参加了会议。分管稽察审计工作的董事会秘书管芙蓉主持会议。


      稽察审计部部长张正平首先汇报了2020年度稽察审计工作的主要情况。2020年,稽察审计部紧紧围绕公司生产经营管理主线,通过日常稽察、职能部门专项稽察和在建项目稽察开展工作,为促进公司规范管理,加强成本管控发挥了积极作用。稽察审计部戈莉通报了项目稽察中发现的主要问题及整改落实情况。随后参会人员对稽察审计发现的问题及公司制度建设执行过程中的难点进行了交流讨论,并对稽察审计工作提出了建设性意见。2021年稽察审计工作将以公司制度执行为重点,以提高盈利能力为目标,结合“提质增效”专项活动,抓好内控制度落实、经济责任、财务预算等关键环节的稽察审计,充分发挥内部审计职能作用。


      最后总经理李建林对稽察审计工作给予了肯定,并要求各职能部门按照公司管理制度,对照稽察审计发现的问题清单,认真抓好整改工作,将整改真正落到实处。



稽察审计 后玉兰